送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-09-04 16:37

同学你好,这个是不需要支付给员工了么

方大冬 追问

2020-09-04 16:38

是的,不需要支付给员工了

立红老师 解答

2020-09-04 16:39

同学你好
如果是这样,做当初计提工资的负数分录就可以
借,管理费用等,负数
贷,应付职工薪酬,负数

方大冬 追问

2020-09-04 16:42

那如果后续员工有过来领,还要付给他的,这种情况怎么做分录呢?

立红老师 解答

2020-09-04 16:45

同学你好
借,管理费用等,负数
贷,应付职工薪酬,负数
如果确定不需要支付,才做这个分录的,如果不确定,先不用处理,在应付职工薪酬贷方放着就可以,员工来领,冲减应付职工薪酬就可以;

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