送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-08-01 16:41

您好!记录到每个月的时候借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬。
支付的时候借:应付职工薪酬 贷:现金。

上传图片  
相关问题讨论
借:待处理财产损益 2000 贷:库存现金 2000 借:其他应收款-张芳 2000 贷:待处理财产损益 2000 借:库存现金 2000 贷:其他应收款-张芳 2000
2020-06-17 16:45:27
你好,同学。 计入你的周转材料或低值易耗品
2019-10-01 12:14:53
贷:营业外收入
2017-02-11 12:59:05
库存现金450,支付延期提货的罚款会计分录怎么做
2016-05-19 08:12:40
你好 借待处理财产损益    贷 营业外收入  
2022-09-08 09:47:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...