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小 米 高 翔
于2020-10-23 18:41 发布 5199次浏览
玲老师
职称: 会计师
2020-10-23 18:42
你好应收账款占营业收入的主要指标是周转率。应收账款周转率=主营业务收/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2 ]
玲老师 解答
你好应收账款占营业收入的主要指标是周转率。应收账款周转率=主营业务收入/(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2 ]上面回复少打了一个字
小 米 高 翔 追问
2020-10-23 19:33
老师,我问的是当期应收账款占收比怎么计算?
2020-10-23 19:40
您好,您这个占收不是在收入比例吗?
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4月份收到1月份应收款,汇率按哪个来???借:银行 4.1汇率*外币 汇兑损益贷:应收账款 1.1汇率*外币以上我的理解对吗?
答: 首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的 借:银行 4.1汇率 (银行买价) 汇兑损益 贷:银行存款外币(人民币中间价) 借:外币银行存款 收款日汇率 汇兑损益 贷:应收账款
老师,前面把其它应收款记在应收账款上了,该怎么做可以不改前面的报表,谢谢
答: 借其他应收款贷应收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
款已付,票未开的,是入应收账款还是其它应收款
答: 您好,入应收账款的呢
9年前一笔1万多的应收账款应该挂借方结果挂到贷方了,现在应收款差了两万多,怎么处理?可以直接更正吗?
讨论
老师,题目中的本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,不应该是坏账减少了吗,应收款增加这样吗,我没有理解什么意思,可以分析一下吗
我2020年1月1日 建账 有应收款50000 但是我设置了期初应收账款50000后 不平衡咋办 还要再哪个目录平掉这5万
老师好,谢谢老师解答,但是这20万美元是出口的业务收回的款,那要如何冲销出口的应收款呢?出口的时候,是借记应收账款--外商,
老师,请问下6月份我有一笔应收款录入错误,导致借方和贷方都选成了应收账款,现在要怎么做才能把这笔款补录上?
玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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玲老师 解答
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小 米 高 翔 追问
2020-10-23 19:33
玲老师 解答
2020-10-23 19:40