老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
公司增前,新股东就把钱打进公司帐户了,当时做的分录是借:银行存款 贷:其他应付款,现在增资流程完成了。新股东打进的钱,一部分是增资款,一部分是资本公积,但是增资时的股东决议是没有说明资本公积的,4月份增资完成后的分录是 借:其他应付款 贷实收资本 ,哪现在把另外一部分的转成资本公积可以吗?分录怎么做?
答: 你好,可以滴 借;实收资本 贷资本公积
老师,请问我我发现17年得一次分录 借:银行存款10000 贷:资本公积10000 里资本公积科目记错了,应该计入其他应付款里,也就是本应该是借:银行存款10000 贷 其他应付款10000的,请问老师我今年应该怎么正确的调整过来啊
答: 你好 先冲掉之前做的分录,然后做正确分录即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们公司以前没有资本公积这个科目。做的是借:银行存款 贷其他应付款现在要从新建账。应该怎么做呢
答: 没有资本公积这个业务也很正常 如果之前因为错误把应当计入资本公积的计入了其他应付款 做一笔调整分录 借;其他应付款 贷;资本公积