送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-09-09 08:48

那我在收到8.6万发票要作借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项)贷:银行存款吗?另外本月收到7.1万发票也要做同样分录吗

sunny 追问

2016-09-09 08:58

老师:最后一笔 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款是关于什么的分录

邹刚得老师 解答

2016-09-09 08:42

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2016-09-09 08:48

是的,这样就会造成固定资产账面价值虚增

邹刚得老师 解答

2016-09-09 08:58

你好,缴纳进项税额转出的税金 的分录

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你好 借成本费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-06-11 15:53:22
需要做进项税额转出的。
2018-04-08 17:42:16
你好 借费用或者成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-10-08 18:38:03
是专票还是普票?如果是专票,您认证了吗?
2018-05-25 10:14:20
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-09-09 08:42:52
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