送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-11-30 17:35

同学你好
在扣除项目其他里边调增
把补退税的金额调整为0

37°暖 追问

2020-11-30 17:47

19年我们亏损200多万,退税1300多,代理说要把亏损200多万调为0才可以 是这样吗

钟存老师 解答

2020-11-30 18:01

你就看主表应补退税额,然后除以你的征收率,在调整明细表。其他里边儿,账面价值里面你添进去。

37°暖 追问

2020-11-30 18:06

不太明白 就是说不需要把纳税调整后所得额-2676638.87调为0是吗

钟存老师 解答

2020-11-30 18:11

你的主表里边儿最终你的企业所得税征收率是多少?用你的1300除以征收率。

37°暖 追问

2020-11-30 18:13

税率是25%,那就是1300/0.25=5200,调整5200元吗

钟存老师 解答

2020-11-30 18:17

是的。你调整多了以后又变成补税了。

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是的,也是通过这个科目的。
2021-07-07 11:39:31
你好,是当期应纳所得税额。
2021-03-21 15:09:43
您好,之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
汇算清缴后补缴的所得税会计分录如下: (1)汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 (2)缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 (3)结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-06-07 13:33:00
你好,这个描述是正确的 
2022-06-25 09:43:10
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