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春天的花儿
于2020-12-08 12:01 发布 1369次浏览
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-12-08 12:02
你好,有的呢,应该是对方给红冲了发票的呢
春天的花儿 追问
2020-12-08 13:40
1、以前记得红冲发票都是进项转出的呢?进项负数在认证时体现还是在增值税申报表申报时会体现呢?2、都两年的发票还红冲,不知道会有什么原因红冲呢?3、红冲以前的发票只会用到以前年度损益这个科目,然后再转到未分配利润这个科目,然后就是需要补提或减少计提所得税是吗?4、要冲销原结转的成本吗?
2020-12-08 14:42
老师,还在吗?
王晶老师 解答
2020-12-08 14:48
1一般是不体现的呢,是做转出的2那要问一下的呢,这个原因不确定的3额,是这样操作的4也要冲之前的成本
2020-12-08 15:15
1、但是问别人讲是有进项负数,除非非正常损失或虚开要进行转出,但我没见过进项负数的,也不知道如何操作的4、如果不退货就不要冲成本吧?退货才冲成本
2020-12-08 16:29
就做进项负数吧,没事的
直接做红红冲分录就是进项负数了
那发票红冲了表是这边业务没有成功,是退货的
2020-12-08 18:18
进项负数在增值税报表如何体现?是在报表中的进项直接减这个吗?还是如果没有进项,不能抵就表示要交税呢?
2020-12-08 18:45
申报表里面是填入进项转出的
2020-12-09 08:41
那如果红冲当月没有其他进项发票,进项为0,就要交进项转出这部分税吗?
2020-12-09 08:43
呃呃,那是要缴纳着部分税款的
2020-12-09 11:05
1.就是说不论什么情况对方只要开销项负数,我们做进项票认证了,就要转出,就要多交转出的这部分税,对吧?2.我原来搞错了,总想着销售方开销项负数的情况了,开销项负数一般纳税人就转作留抵税额,小规模就要退税,对吗?
2020-12-09 11:07
1呃呃,是的呢是的2对的呢,对
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老师 对方抵扣了进项税额,我们要开红冲发票,怎样操作?对方已经上传红字信息表
答: 您好,您在税盘里导入信息表,用这个信息表开红字发票。
答: 你好 ; 购买方开红字信息表 ;销售方开红字发票; 开票系统去操作 ;学堂也有这个视频讲解的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,发票红冲再开正确发票,不影响这个月的进项税额吧?
答: 这个不影响当月的进项税的
老师,已经抵扣的进项发票现在需要跨月红冲,像这种情况的话,那报税是不是在发票红冲的月份做进项税额转出
讨论
老师,你好,我们去年有一张进项发票,由于发生部分退货,要红冲发票,这个红冲可以部分红冲吗,还有红冲进项税额转出是转认证那个月,还是红冲的这个月
请问对方开了红字发票红冲以前已经认证过的进项税,申报表是不是填进项税额转出
我们这边月收到红冲发票 之前进项已经抵扣 现在是不是做进项税额转出 就可以了呀?
王晶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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2020-12-08 13:40
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2020-12-08 14:42
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2020-12-08 14:48
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2020-12-08 15:15
王晶老师 解答
2020-12-08 16:29
王晶老师 解答
2020-12-08 16:29
王晶老师 解答
2020-12-08 16:29
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2020-12-08 18:18
王晶老师 解答
2020-12-08 18:45
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2020-12-09 08:41
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2020-12-09 08:43
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2020-12-09 11:05
王晶老师 解答
2020-12-09 11:07