送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-11 12:48

你好,先按照暂估入账。

胡筱潇 追问

2020-12-11 12:55

那是按含税的合同价暂估,还是按预估的不含税价暂估好呢?,这张发票要到明年底才能收到。
我要是按含税价暂估,每月计提的折旧偏大,后面收到发票后,改怎么调整?
我要是按不含税价暂估,应付账款又不能包含进项税那部分了?老师请问具体分录是怎么样的

宇飞老师 解答

2020-12-11 12:57

按照不含税价格暂估。同时应付就只确认对应的不含税即可,等票开过来了再确认进项对应的应付。

胡筱潇 追问

2020-12-11 13:06

老师为了账目更清晰一点,我可以把进项税这部分放到待认证进项税额里面么?

宇飞老师 解答

2020-12-11 13:13

嗯,也可以这么处理的。

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,这个是需要的,等于说是处置固定资产,这个要进入固定资产清理。
2022-09-24 12:39:30
学员您好,是的,对的
2022-09-24 12:51:03
因为清理的时候借:固定资产清理 累计折旧 贷固定资产,固定资产清理反应的是按账面价值结转的待清理的固定资产,某种意义上来说也是固定资产的一种存在形式,所以加进去一并反应。
2020-02-18 12:35:44
你好,固定资产投资 额是包括固定资 产,它还包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
是的,固定资产清理余额的借方-固定资产清理的贷方=固定资产清理的余额
2019-12-20 10:36:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...