送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-01-21 12:54

你好  一般预付时   借预付账款  贷银行存款
所以摊销 借管理  贷 预付

2022kao 追问

2021-01-21 12:57

好的谢谢老师

朱立老师 解答

2021-01-21 13:26

不客气的  工作顺利

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相关问题讨论
你好,根据使用部门,你是需要摊销是吧?借管理费用,贷长期待摊费用
2023-08-31 16:12:07
同学你好 这个需要的
2022-06-15 10:55:28
你好   摊销费用按完工次月开始摊销
2021-08-18 09:21:38
你好是不是申报汇算清缴?按累计发生额借方的数
2021-05-18 09:26:32
因为这个是到期才付款。就是正常每个月计入管理费用就行。
2023-08-02 09:17:44
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