老师,你好,我们是小规模公司,开专用发票缴纳了增值税和城市维护费 ,钱还没收到,分录应该是 借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-增值税,借:应交税费-增值税,城建税 ,贷:银行存款;计提 借:税金及附加 贷:应交税-城建税还是 借:税金及附加-增值税,城建税

艾山江
2021-02-03 23:04发布 999+ 次浏览
老师解答
钟存老师  |  官方答疑老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2021-02-03,23:05
同学你好
增值税计提的时候不计入税金及附加
  • 艾山江 (提问者) : 老师,开专用发票的时候交增值税,附加税也交完了,然后 发票作废,也没退税,没抵扣,重新交税 开发票,跨年后 抵扣开发票了,计提 是缴纳的时候计提,还是抵扣的时候 计提
  • 艾山江 (提问者) : 计提是 业务发生的时候计提,还是月底计提
  • 钟存老师 (答疑老师) : 业务发生的时候就确认增值税
    增值税附加是月底计提
共3条回复
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你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
还有其它疑问? 再问一问吧
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Hi,为您实时解答财税、考证、实操等问题,与答疑老师1对1在线沟通
应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1 应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1 应交税费-应交增值税 8429.7 应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
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你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
可以的,可以这样账务处理的
没有 出口免税
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
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