送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-01 11:02

你好没有跨年的话。 你2月份了怎么做嘚 这样好判断科目

Qq0615 追问

2021-03-01 11:10

借:应收账款    贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)

meizi老师 解答

2021-03-01 11:16

 你好  现在做红冲 :借:应收账款 负数 贷:主营业务收入负数  应交税费-应交增值税(销项税额)负数   重新开票做 :借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)

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相关问题讨论
你好,如果是可以抵扣进项税的,进项税从产品成本等科目汇总调出。
2018-08-10 10:50:49
你好,请问是收到的进项发票吗
2019-10-29 14:52:48
你好,增值税发票包括普通,专用发票
2016-09-02 15:12:00
增值税电子专用发票的入账原则是,根据发票内容及发票上的税率,将相关税额计入应付税费,按照发票金额计入相关费用,并将由此计入账簿的税额不同发票票据分类登记。如果当期发票未全部入应付税账,则入账时,应付税费尚未全部支付的部分,可以归入未结算的应付税费账户。
2023-03-16 13:20:37
你好!您是收到还是开出。
2016-12-06 13:30:13
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