送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-03-11 19:45

您好,借以前年度损益调整(红字)贷其他应付款(红字)

Lili 追问

2021-03-11 19:52

您好,那我收到的款项对应分录是什么?不用结转以前年度损益调整到利润分配-未分配利润科目吗?

小林老师 解答

2021-03-11 19:55

您好,若收款,借银行存款,贷其他应付款

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同学你好,计入管理费用一办公费就可以;
2022-03-31 14:22:24
你好,把之前暂估的红冲,按正确的做
2022-03-05 17:50:22
同学,你好,把你的金额 带上,再说一下不一样的原因是什么。
2022-03-05 17:08:33
你好,是应当计入其他应付款借方,错误的计入了管理费用借方,是这个意思吗? 
2022-01-16 16:33:25
你好!是的,是这样处理的
2021-12-15 23:01:14
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