送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-30 09:12

你好  你实际应该是先购货  只是发票暂时晚了  。然后销售出去后才收到进项税的 。  你先按实际收到货物的时候做暂估入库。   销售出去正常做收入结转成本 。然后在 收到进项税发票红冲暂估分录 按发票做一遍处理即可

柒柒💫 追问

2021-03-30 09:19

老师我是一般纳税人,可以给下我整个分录么?

meizi老师 解答

2021-03-30 09:21

 你好    借库存商品-暂估贷应付账款-暂估  借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税  借主营业务成本贷库存商品 。收发票红冲:借库存商品-暂估  红字贷应付账款-暂估红字; 然后按发票做 :借库存商品贷应付账款

柒柒💫 追问

2021-03-30 09:34

老师我可不可以不这么麻烦,直接以收货的时间做记账凭证,然后发票贴后面就是,就做三笔分录,入库收发票借:库存商品  进项税额  贷:银行存款   销售商品借:银行存款   贷:主营业务收入  销项税额  结转成本借:主营业务成本  贷:库存商品?

meizi老师 解答

2021-03-30 09:40

你好 你要体现业务。 正规的是按我上面来写 

柒柒💫 追问

2021-03-30 09:43

我是代理记账,不想搞那么麻烦,我这三笔分录简单的体现了下进销结转,业不行么?

meizi老师 解答

2021-03-30 09:48

你好  那你 代理记账的话。 你就按你的情况来做 。但是这样会影响你账数据的

柒柒💫 追问

2021-03-30 09:51

老师,怎么会影响了?您是说可以银行流时间会对不上是吗?都是本月发生的,关系不大吧?

meizi老师 解答

2021-03-30 09:55

你好      本月发生的就不影响的。 这个没事。 按你做的 

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相关问题讨论
您好,年底需要确认好进度,账上如果还不开票就暂不要结转成本
2019-12-23 11:04:53
你好  你实际应该是先购货  只是发票暂时晚了  。然后销售出去后才收到进项税的 。  你先按实际收到货物的时候做暂估入库。   销售出去正常做收入结转成本 。然后在 收到进项税发票红冲暂估分录 按发票做一遍处理即可
2021-03-30 09:12:34
你好,需要附上发票联的。
2019-06-17 17:56:42
你好!可以的,属于自制原始凭证
2021-06-01 15:47:54
可以的可以的,这样处理可以的。。一个月做一次就可以。
2021-10-22 14:59:00
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