其他应付款(这个是公司欠法人的钱),账面价值13490,计 问
你好!,是的,就是清偿金额填写13490就行 答
你好,我想咨询我有两个公司,现在将A公司一辆车过去 问
你好!这个需要开发票,并做固定资产清理 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
老师这题怎么做啊 问
同学你好,是写会计分录吧,我给你写 答
老师好,法人没有在别的单位有全职工作,可以在注册 问
您好,我们是公司还是个体户呀,公司是可以的 答
老师好这个花圈的分录为啥不选b我知道这个B选项 问
你好,自产自用要做进项税转出的呀 答
审计给我们公司其他应收款和其他应付做了重分类,请问下,这个重分类只是调整报表,不调账对吗,那U8上的科目余额表不需要跟审计调整之后的报表一直吧
答: 这个重分类只是调整报表,不调账。余额表数据不需要与报表一致。
其他应收款 名称 账面数 调整数 审定数A公司 -33156 33156 ——重分类调整至其他应付款 其他应付款 名称 账面数 调整数 审定数A公司 33156 33156重分类调整至其他应付款,同时其他应收款重分类调整日其他应付款 老师你好 麻烦问一下 按照上面的审计报表显示 是不是该公司还应支付给A公司33156元呀 谢谢
答: 是的。其他应收款的贷方,时需要给客户的钱。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 您好 我们财务报表出来数据其他应收款 其他应付款未重分类 现在做审计报告 让我们调整下 请问我资产负债表 需要调整吗 在哪里调整
答: 您好,就是调整资产负债表,往来调整,根据科目余额表明细调整,预付账款贷方调整到应付账款,预收账款借方调整到应收账款
殷勤的魔镜 追问
2021-03-30 15:57
文文老师 解答
2021-03-30 16:01