送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2021-04-11 16:37

你好,借 预付账款 贷 其他应付款 每月分摊 借 管理费用-房租 贷 预付账款  然后 每季度支付 借 其他应付款 贷 银行存款

琳达 追问

2021-04-11 16:42

收到房东开具的发票并没有实际支付全额房租,就先进预付款再每月摊销,实际支付时再借其他应付款对吧老师

答疑苏老师 解答

2021-04-11 16:42

你好,是的,是这样的。

琳达 追问

2021-04-11 16:43

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2021-04-11 16:43

不客气,祝工作顺利哦!

琳达 追问

2021-04-12 09:35

老师:公司季付房租是3月底付第二季度的款,那么会计分录是否是收到一年房租发票时:
借:预付账款
       贷:其他应付款-房租
付下一季度房租时
借:其他应付款-房租
     贷:银行存款/现金
后面三个月,每月摊销时:
借:管理费用-房租
       贷:预付账款
这样做账是否可以?顺序对吗?

答疑苏老师 解答

2021-04-12 09:54

你好,对的,做账顺序是正确的。

琳达 追问

2021-04-12 10:11

老师谢谢您

答疑苏老师 解答

2021-04-12 11:55

不客气,祝工作顺利哦!

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