老师,预付账款做待摊,借:预付账款 贷:银行。拿到发票,借:预付帐款,进项。贷:预付账款吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款?
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于2021-04-13 16:35 发布 964次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2021-04-13 16:36
拿到发票贴在付款的后面
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是的,是这样账务处理的
2018-11-30 16:42:58
不用等收到发票确认费用,按费用的收益期间确认。
5月就开始摊销确认费用。
2017-07-21 12:23:49
你好,先计入预付账款,取得发票计入费用同时冲销预付账款
2017-05-02 17:55:08
你好,可以这样处理
2016-11-22 10:07:18
你好,收回发票是这样做分录的
2019-07-05 15:47:19
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