送心意

吴少琴老师

职称会计师

2021-04-13 16:36

拿到发票贴在付款的后面

….. 追问

2021-04-13 16:50

银行和转账分开做的,这个我先做应付转预付?还是预付跟预付?

吴少琴老师 解答

2021-04-13 16:53

付款直接做预付账款就可以了,用不到应付

….. 追问

2021-04-13 16:54

那发票来了,我要做转账凭证了后续待摊,这个怎么做比较合适我是借:预付,进项贷:预付?

吴少琴老师 解答

2021-04-13 16:55

发票来了,当时没做进项,红字原来发票 ,做正确分录 ,然后 借管理费用 贷预付账款

….. 追问

2021-04-13 16:57

?老师你没明白我的意思,我说的意思是,银行付款了,做付款凭证,借:预付贷:银存。发票来了做转账凭证,借:预付-待摊费用,进项税,贷:预付账款,可以哇?

吴少琴老师 解答

2021-04-13 17:00

借:预付-待摊费用,进项税,贷:预付账款,可以哇?
也可以

….. 追问

2021-04-13 17:01

哦,谢谢老师

吴少琴老师 解答

2021-04-13 17:02

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2018-11-30 16:42:58
不用等收到发票确认费用,按费用的收益期间确认。 5月就开始摊销确认费用。
2017-07-21 12:23:49
你好,先计入预付账款,取得发票计入费用同时冲销预付账款
2017-05-02 17:55:08
你好,可以这样处理
2016-11-22 10:07:18
你好,收回发票是这样做分录的
2019-07-05 15:47:19
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