送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-11-14 08:18

您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
计提税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等。

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四月开票时,把三月的无票收入红冲了,然后再开正确的发票。红冲的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再按发票写正确的分录就可以。
2019-05-04 18:48:37
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-07-01 10:30:18
你好!外账那就当16年的收入处理
2016-07-01 10:50:07
同学,你好 你的意思是做成 借:银行存款 贷:主营业务收入
2020-06-29 16:56:00
您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。 计提税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等。
2016-11-14 08:18:07
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