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于2021-04-22 13:22 发布 574次浏览
萱萱老师
职称: 中级会计师
2021-04-22 13:23
月末应交税费—应交增值税产生贷方余额,计提增值税:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税下月缴纳增值税:借:应交税费—未交增值税贷:银行存款
? 追问
2021-04-22 13:39
老师,我发现我上个月计提印花税计提多了,那会计分录怎么做
萱萱老师 解答
2021-04-22 13:55
把多计提的红冲就可以
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在计提增值税时,进项税额>销项税额,应交增值税为负数,这种情况下要不要再计提增值税?
答: 进项多不交增值税 ,不用做分录
,进项大于销项,计提增值税吗。?增值税怎么做账?
答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本月增值税销项大于进项,期末需要计提增值税吗
答: 您好!这个不叫计提,应该叫做结转增值税。借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税。
老师计提增值税和缴纳增值税两笔分录怎么做1.只有销项没有进项,2、销项减进项有增值税
讨论
计提增值税的时候 借 应交增值税-转出未交增值税 (销项-进项-减免) 贷 应交税费-未交增值税 这个对么
增值税销项税少了,怎么计提
月末增值税销项税-进项税是正数,月末要计提增值税,如果要计提怎么做会计分录的
萱萱老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2021-04-22 13:39
萱萱老师 解答
2021-04-22 13:55