送心意

文老师

职称中级职称

2021-05-09 16:43

同学您好,您具体是什么情况,是以前年度一次性扣除了吗,现在需要纳税调整增加吗

大姐 追问

2021-05-09 16:45

不是一次扣除,是每月计提折旧得,现在我填写折旧表的时候发现在本年折旧一栏得总数,跳到纳税调整表上了,在主表上显示我的本年累计折旧数据要交企业所得税

文老师 解答

2021-05-09 16:47

那就是因为纳税调整的吧,或者您固定资产折旧调整明细表截图看下

大姐 追问

2021-05-09 16:47

假如我的20年本年折旧数据是28706.64。这个数据自动跳到纳税调整表上,导致我主表上显示这个数据要缴纳1000多的企业所得税,想问问这样是不是正确的

文老师 解答

2021-05-09 16:49

那是不是您税收金额没有填的原因

大姐 追问

2021-05-09 16:49

主表上的纳税调整增加额的数据就是我资产折旧表上本年累计折旧栏得总数。

大姐 追问

2021-05-09 16:52

折旧表上就填了这三栏数据,第二栏那个总数就是主表上的纳税调整增加额

文老师 解答

2021-05-09 16:52

那您就看下是不是税收金额没有填

大姐 追问

2021-05-09 16:54

税收金额栏没地方填,也不知道填哪儿

大姐 追问

2021-05-09 17:01

是不是第四列和第五列都要填写?,第八列也要填写?这样的话才不会交税

文老师 解答

2021-05-09 17:02

就是因为您的税收金额没有填,

大姐 追问

2021-05-09 17:23

第6列税收金额是不能填数据啊,能指点一下吗?,我把第四列资产计税基础,第五列税收折旧,摊销额填了,主表的纳税调整增加额就没有数据了?

文老师 解答

2021-05-09 17:27

没有享受优惠的,就是税收金额里面原值和本年折旧金额累计折旧金额核前面对账载金额一样

大姐 追问

2021-05-09 17:30

帮我看一下这样对吗?,税收金额一栏都是不能填得

文老师 解答

2021-05-09 17:31

您448000里面对应的栏次的原值还是需要填的

大姐 追问

2021-05-09 17:33

其他填得栏次都是对的吗?

文老师 解答

2021-05-09 17:33

是的,其他没有什么问题的

大姐 追问

2021-05-09 17:35

448000是房子,早就没有填了
,如果要填,每年也没有累计折旧,这样的话纳税调整额哪儿就是负的这个数据

大姐 追问

2021-05-09 17:38

纳税调整表里面有个罚款损失,这个是不是必须要缴纳税得,因为她在主表上显示在纳税调整增加额一栏里面

文老师 解答

2021-05-09 19:19

那您原值一样填,不计提折旧,本年累计折旧就是0

文老师 解答

2021-05-09 19:19

您具体是什么的罚款

上传图片  
相关问题讨论
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
你好,还有一个工资薪金个人所得税汇算清交。
2022-01-20 10:50:04
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,汇算清缴就不是一两句话就可以说的清楚的 你可以在学堂找到 汇算清缴的课程,进行系统的学习
2021-05-11 11:44:54
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 出口退税率为零,开出口发票税率为13%、10%、9%、6

    出口退税。出口免税,就是出口这个环节免予征收增值税,即不用像内销那样按13%、9%、6%等征收增值税。而出口退税,就是要退还以前环节缴纳的增值税。这种情况在具体计算时可以再细分为“免退税”和“免抵退税”。其中,“免退税”主要适用于没有生产能力的外贸企业,虽然这些企业也可能涉及内销缴税问题,但是由于其出口的商品是买进来的,而买进来的时候都是有发票的,可以明确区分哪些是出口、哪些是内销,所以,在计算的时候出口和内销两部分其实是分开来算的,就出口部分而言,由于不涉及内销,自然就不存在“抵”的问题了。而“免抵退税”则主要针对生产型企业以及部分营改增企业,由于企业在生产过程中所耗用的原材料、劳务等所负担的进项税往往难以在出口商品和内销商品之间明确区分,所以在计算出口退税时就要和内销一并进行考虑,要先把内销的部分给抵消掉,剩余的部分国家才会退还给企业。

  • 老师,我想问一下,以前年度的记账凭证做错了,现在红

    你好,库存现金退回来了吗?或者是支付了吗?没有的话你别做库存现金,具体的是什么原因?

  • 进项票如果低于什么比例会预警还是只要进项比销

    您好,您说的是我们是商贸企业,没有购进这个产品,但销售开票了么 还是说我们产品增值高,就是要交很多增值部呀

  • 老师,4月份我预交了增值税1.5万及附征 共1.68万,我

    您好 请问是建筑服务异地预缴的吗

  • 【中国农业银行】尊敬的苏开新,您尾号为1379的账

    你有贷款是吧 然后自动扣款

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...