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动人的热狗
于2021-06-11 11:44 发布 558次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-06-11 11:45
剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
动人的热狗 追问
怎么计提?
2021-06-11 11:46
300百是我们赔付给别人的冰箱
辜老师 解答
2021-06-11 11:54
那你300计入管理费用就可以
微信里点“发现”,扫一下
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租入设备一台,支付一年租金12000,每月摊销1000,分录怎么写,是借其他应收款嘛?
答: 你好; 你们都已经开始租期了。 按月计提费用了。 不是挂其他应收款
其他应收款借方为-262.8元,现在需要调整,本身公司不应存在这个,具体需要调整分录怎么写,麻烦把借贷方金额一并写出
答: 借其他应收款262.8,贷营业外收入262.8
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
其他应收款怎样结转收入?分录怎么做
答: 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,
请问员工借款,在核算时直接从工资中扣除不发,但是之前挂了其他应收款,请问怎么把其他应收款冲平,分录怎么做?
讨论
其他应收款重新建账后没有余额,后公户到款怎么处理,分录怎么写
请问老师,我发现18年的账上有一个其他应收款二级明细挂错人了,我现在能直接做调整分录借:其他应收款-正确人名 贷:其他应收款-错误人名给调整过来吗?
老师,付款人是法人的公司,收款人是法人自已的 那分录是不是:借:其他应收款—法人名字 贷:法人的公司名称
老师,请问有1000元其他应收款做坏账损失,分录怎么做,谢谢?
辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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2021-06-11 11:54