送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-21 09:58

你好   这个是你什么业务的发票。 这样好判断科目。但是提醒你的是:  虚开发票是有风险的 

三顺 追问

2021-06-21 09:59

代账公司已经开了,老师。是住宿发票

meizi老师 解答

2021-06-21 10:02

 你好  住宿发票的话 如果是出差的 做 借管理费用-差旅费 贷 银行存款   或者其他应付款    借 营业外支出-税费贷银行存款 

三顺 追问

2021-06-21 10:11

老师,是我们公司虚开发票,收280元管理费,怎么入账更稳妥些?不是收住宿发票

meizi老师 解答

2021-06-21 10:12

 你好 你虚开出去 ;   借    应收账款或者银行存款贷其他业务收入  应交税费-应交增值税      这个按6%缴纳增值税  

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你好,是你单位重复开具了发票? 
2022-11-08 10:09:24
你好,可以的,只要在当年度,没有问题的
2020-04-29 23:11:23
一般是需要项目齐全没有错误,按实际开具,具体还需要看发票这个,盖发票专用章,不能盖别的,不能涂改
2019-06-11 18:32:39
你好!行程单可以,登机牌不行
2019-05-31 11:59:52
不能,上面都没有价格,需要行程单或者发票
2019-05-31 11:49:29
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