老师股权转让是按实收资本还是注册资本来缴纳印 问
按照实缴资本缴纳印花税 答
老师,咨询下,我们公司购房的首付款的时候是小规模 问
你好,实际取得发票时是一般纳税人吧?是的话是可以抵扣进项的,首但是房产是要办公使用,不是员工宿舍 答
老师咨询哈:23年的发票12万 因为某些原因做到24 问
你好,同学,这个也是可以的 答
旧公司年中建账,只有应付账款金额,库存商品金额能 问
库存商品商品需要根据供应商的送货单才能估计的 答
老师这个第二大题就是那种交易性金融政策但是是 问
您好 借:银行存款 2000%2B6820=8820 贷:股本2000*1=2000 贷:资本公积 2000*4.5-2000*1-2000*4.5*0.02=6820 答
收到往来款:借其他应收款,贷银行存款,退回往来款是借银行存款,贷其他应付款吗
答: 同学, 对的。可以这么做分录。
因退休教师个人互助险年末才收齐缴银行,但社保局那边每月在收这笔钱,单位要先垫付,垫付凭证是借其他应收款1000,贷银行存款1000,还是借其他应付款1000,贷银行存款1000,我好像觉得这样都可以
答: 你好 单位垫付的话一般是 做其他应收款 ;
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下公司转账到法人账户,贷方记银行存款,表示减少,借方记其他应付款我不知道怎么理解,我的理解是借方其他应收款,为什么是其他应付我不理解,能通俗易懂的解释一下吗?
答: 正常来讲这种情况是公司对法人的债权,应该借记其他应收款,除非是其他应付款里有应该付法人的款项,可以核减。
这个月里只发生了其他应收款(押金)其他应付款(向股东借款)银行存款(从股东借来的钱还剩一些)月末还需要结转吗,需要的话改怎么做
老师好 我们上年有两笔往来业务+银行存款 -其他应付款 (甲公司)+其他应收款(乙公司) -银行存款这两个公司是同属于一个独立集团的,与我公司无关,年未如何平帐?我们让他们补协议。
老师好,请教公司领导在开业期,为银行验证开通转进银行帐2万元,十几天后该领导从公司借款10万元,请问会计凭证是 借银行存款 2万 贷其他应付款 2万 借其他应收款一XX 10万 贷银行存款10
转定金借:其他应收款 2000000 贷:其他应付款 2000000收往来款借:银行存款 2000000 贷:其他应付款 2000000这样做的分录可以吗