送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-06 11:03

你好,录入完当月的凭证,先做过账,然后结转损益,再过账,然后结账

紫馨竹 追问

2021-07-06 11:05

我是新手没用过金蝶,现在是上一任会计做好了去年的的我要怎么开启这一年的呢?

邹老师 解答

2021-07-06 11:10

你好,做期末结账处理就是了 

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相关问题讨论
选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。 反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
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