送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-08-06 15:19

你好,可以根据合同金额暂估计入固定资产。

追问

2021-08-06 15:19

分录怎么做

追问

2021-08-06 15:20

如果是专票金额怎么确定,来了发票后怎么做

耿老师 解答

2021-08-06 15:21

你好,你们是一般纳税人吗?借固定资产贷,应付账款暂估。取得发票原分录红字冲回,再按发票借,固定资产应交税费,应交增值税贷,应付账款或银行存款。调整以后月份的折旧就可以。

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相关问题讨论
你好,内账直接做,外账需要有发票才做
2017-02-12 15:20:02
您好,会计分录: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-05-05 17:24:48
你好,找评估公司对资产进行评估,按评估价入账。
2019-02-14 09:29:34
那你现在只能补做固定资产了,卖车分录 固定资产清理的会计分录bai: 一、将要处置的du固定资产转入清理分zhi录为 借:固定资产清理dao 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
2020-06-23 22:30:59
您好,暂估入账。
2017-05-06 20:42:27
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