送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2021-09-25 11:01

你好,没有入库,没有做暂估,是怎么做了成本的?分录是怎么做的当时?

优雅的外套 追问

2021-09-25 11:03

借:主营业务成本,贷:库存商品   这样就会是负库存。

优雅的外套 追问

2021-09-25 11:04

现在还一直负着,不知道怎么调整了,想清掉。特别多

微微老师 解答

2021-09-25 11:06

发票回来,借:库存商品   贷:应付账款

优雅的外套 追问

2021-09-25 11:08

发票收不回来了

微微老师 解答

2021-09-25 11:10

您好,收不回来无法处理的呢

优雅的外套 追问

2021-09-25 11:11

收不回来,怎么无法处理,就一直挂着吗

微微老师 解答

2021-09-25 11:34

是的,只能先挂着呢。处理要涉及补税之类的问题

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相关问题讨论
你好,那就做未开票收入处理的
2020-05-19 11:44:23
你好同学,仅供参考: 确认收入时候结转成本。 收到发票要按发票的内容和用余额进行账务处理,以下举例说明: 1、购买办公用品取得发票, 借:管理费用—办公费, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 2、取得购进货物的发票, 借:库存商品或原材料 , 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 3、取得固定资产的发票, 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项), 贷:银行存款。 4、购买用品用于福利部门, 借:管理费用—福利费, 贷:银行存款。 纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!
2022-04-03 14:53:28
你好,没有入库,没有做暂估,是怎么做了成本的?分录是怎么做的当时?
2021-09-25 11:01:24
你好,就是你多开了发票,没有红冲。你暂估一个成本吧。借库存商品,贷应付账款,借主营业务成本,贷库存商品 到时候红冲了发票再红冲他就行。
2024-05-07 08:14:07
借,其他应收款 贷,其他业务收入 收到 借,应付账款或预付账款 贷,其他应收款 借,其他业务成本 贷,银行存款等
2020-08-02 15:10:45
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