送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-10-12 10:03

你好 ; 你增值税是负数 说明不产生缴纳。 所以 你 附加税是0报的; 你要是写负数去报。 你系统是报不了的 

轻舞飞扬 追问

2021-10-12 10:15

那我账上冲的附加税留在账上等下次开发票在抵减吗

轻舞飞扬 追问

2021-10-12 10:16

还是干脆不冲附加税与税务一致呢

轻舞飞扬 追问

2021-10-12 10:17

就是说干脆不做冲附加税这样可以吗?

meizi老师 解答

2021-10-12 10:21

你好;   那你就直接0报附加税就行了。 也不需要你去计提附加税的分录 和缴纳分录的  

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相关问题讨论
你好,填写红字发票信息表之后,在税务的系统中就有一这笔红字,申报时会自动填到申报表附表中!
2018-11-28 18:01:13
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
你好 ; 你增值税是负数 说明不产生缴纳。 所以 你 附加税是0报的; 你要是写负数去报。 你系统是报不了的 
2021-10-12 10:03:03
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你好,这两个不是一个系统,开票是专门的开票软件,报税是在电子税务局。
2019-03-26 21:44:11
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