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k1
于2021-10-15 10:32 发布 776次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-15 10:33
你好,这个待抵扣是什么业务?
k1 追问
2021-10-15 10:36
期末留底的增值税退税
郭老师 解答
2021-10-15 10:37
增量留底?借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-15 10:38
是填在增值税附表2中22行吗 账务处理是冲减进项转出吗
2021-10-15 10:39
哦对的是的是这么做的。
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小规模纳税人增值税在电子税务局申报,还是在增值税申报系统申报
答: 您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
申报增值税时,税控服务费减免,只填了增值税减免申报明细表,没填增值税附表4,然后申报成功了,这个要去税务局更正申报吗
答: 你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
申报了印花税就一定要申报增值税么?为什么税务局说我申报了印花税,但增值税零申报异常?
答: 金额比较小就以后纳税调增,金额大的话就代开发票
报增值税时,申报财务报表和报增值税有先后顺序吗
讨论
老师,增值税在电子税务局里申报的吗?怎么找不到增值税申报的?
电子税务申报增值税怎么获取区块链开票数据?
老师,税务申报系统又变了,预缴2个点的跨区域增值税申报填这个表吗,以前是预交期初带出来,现在没有
16年5月份的业务收入(含税价)开了营业税发票,但是纳税申报时在增值税申报表做的申报(增值税申报不含税收入),交的增值税,应该怎么做账务处理
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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k1 追问
2021-10-15 10:36
郭老师 解答
2021-10-15 10:37
k1 追问
2021-10-15 10:38
郭老师 解答
2021-10-15 10:39