送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-25 22:06

你好,是的,是这样的

神勇的百合 追问

2021-10-25 22:13

应付账款根据应付账款与预付账款的期末贷方余额合计
预付账款是根据预付账款与应付账款的期末借方余额合计
应收账款是根据应收账款与预收账款的期末借方余额合计
预收账款是根据预收账款与应收账款的期末贷方余额合计的……是按期末一级科目的余额相回减后的结果填到对应的科目里吗?

邹刚得老师 解答

2021-10-25 22:14

你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
是按明细科目余额分析计算填写

神勇的百合 追问

2021-10-25 22:18

老师,像这我们应收账款一级科目是贷方余额,那我应该怎么填啊?

邹刚得老师 解答

2021-10-25 22:18

你好
应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
是按明细科目余额分析计算填写
(是针对这个回复有什么疑问吗)

神勇的百合 追问

2021-10-25 22:26

没有了。那其他应收款是贷方余额,那也要调吗?

神勇的百合 追问

2021-10-25 22:34

老师,那其他应收款是贷方余额,那也要调吗?

邹刚得老师 解答

2021-10-26 08:02

你好,其他应收款是贷方余额,需要调整到其他应付款栏次填写 

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相关问题讨论
把应付账款负数,填写为预付账款
2020-06-25 17:45:02
你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04
你好,是的,是这样的
2021-10-25 22:06:02
你好,是预付账款的贷方余额吗
2017-04-12 13:55:16
你好,把预付账款负数计入报表的应付账款栏次,把应付账款明细负数计入报表的预付账款栏次就是了
2019-07-16 09:00:30
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