老师下午好!请问我们公司是一般纳税人,现因经营困 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
2022年错误业务,涉及结转损益,2023年汇算时发现,如 问
您好, 是多做了,还是少做了 答
老师,为什么看不到我的课程呢 问
您好,购买课程了是吗? 答
老师第二个分录,题里不是说用银行存款支付退还差 问
你好,这个其实就是为了过一下这个科目的,体现一下这个资金流传的过程 答
财管题目,麻烦帮忙解答谢谢 问
同学您好,请稍等,正在解答 答
老师请问一下在21年50000服务费 、22年50000服务费, 之前没有票,就暂估管理费用,23年的3月份才拿到票要冲减。 冲减会计分录借:管理费用-50000 -50000 贷:银行存款-50000 -50000再跟发票上做分录不知道怎么做了,是借:管理费用10000贷:应付账款10000是这样做吗?
答: 你好同学,您好,您之前两个年份暂估分录的时候,当时做汇算清缴调整了吗?如果没有的话,直接把现在这个发票附到当时那个凭证后面就行,不用再做分录的调整了。
你好,上年度我做管理费用多做了300元,正确的分录应该是应付账款300元,贷银行存款,但是做到了借管理费300元,贷银行存款了,本年度我该怎么做出来
答: 您好,借以前年度损益调整-300借应付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师比如我12月份付的钱 1月份开的发票 12月我预付了5000 1月份才付尾款给他 我可以把发票做在12月嘛 分录做 借:管理费用 6000 贷:银行存款 5000 应付账款:1000
答: 同学你好 是可以的;
Mica 追问
2021-11-18 11:07
Mica 追问
2021-11-18 11:12
立红老师 解答
2021-11-18 11:15
Mica 追问
2021-11-18 11:23
立红老师 解答
2021-11-18 11:27