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微信用户
于2021-12-09 13:59 发布 688次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-12-09 14:00
同学你好多交了吗这个月红冲了没再开其他的蓝字发票吗
微信用户 追问
2021-12-09 14:03
过了2个月开的蓝字的开了
朴老师 解答
2021-12-09 14:09
同学你好那就红冲的时候做负数的
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进项发票红字,进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗?
答: 是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
购买方取得红字增值税发票是冲减进项税额还是做进项税转出?
答: 你好,是做进项税额负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
7月份已经认证抵扣的进项票,11月发现错误,给销售方开具红字信息表。销售方11月未开红字发票和正确的进项票(12月才开出),导致申报11月增值税出现进项税额转出。请问老师,这笔账的分录应该怎么写呢?
答: 借应付账款贷,库存商品进项转出。
老师您好,请问红字进项发票借:应交税费—应交增值税(进项税)还是进项税额转出呢?
讨论
我公司收到进项发票后,销售方有又在当月让我们申请对应的红字发票,请问做账是时要进项税额转出吗
销售折让需要做进项税额转出就是购方开具增值税红字发票如何开?
老师你好!我们在申报上月增值税时,提示有张红字发票要做进项税额转出,估计是我们在红冲的时候,收票单位已经进行进项抵扣了。请问这种情况怎么处理呢?
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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微信用户 追问
2021-12-09 14:03
朴老师 解答
2021-12-09 14:09