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老师想问下先开发票,还没有收到货款,是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额这样写分录吗?
HLing
2021-12-20 15:31发布
623 次浏览
老师解答
郭老师
|
官方答疑老师
职称:
初级会计师
2021-12-20,15:32
你好,可以的,可以这么做的。
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
肖像和进象是你发票上的税额。
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
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发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
老师,免税业务,1借应收账款贷主营业务收入 2或者借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷营业外收入。以上2种处理是否都正确?
这个主营业务收入分录怎么做,借:应收账款21539.36。 贷:主营业务收入20912应交税费-应交增值税销项税627.36结转税费,借:应交税费-应交增值税销项627.36贷:营业外收入,对么
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款 借:主营业务收入-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
借:应交税费—应交增值税—销项税额抵减 贷:主营业务收入
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