老师想问下先开发票,还没有收到货款,是借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税额这样写分录吗?

HLing
2021-12-20 15:31发布 623 次浏览
老师解答
郭老师  |  官方答疑老师
职称: 初级会计师
2021-12-20,15:32
你好,可以的,可以这么做的。
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
还有其它疑问? 再问一问吧
5分钟内回复 好评率98%
Hi,为您实时解答财税、考证、实操等问题,与答疑老师1对1在线沟通
发票冲红怎么做账呢?借:主营业务收入借:应交税费应交增值税销项税 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额或者贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费应交增值税销项税(红字) 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交税费销项税额。这样做一样吗?跟资产负债表和利润表取数有关系吗?
立即提问
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
如果是免税的业务,直接做 借应收账款贷主营业务收入
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
肖像和进象是你发票上的税额。
学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
相关资讯
微信扫码加老师
在线提问解答