小规模企业固定资产原值230000元,已经折旧180000 问
借固定资产清理 累计折旧18万, 贷固定资产23万 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 答
老师,开出1-3个月的支票,账务这么处理可以么?首先开 问
你好 签发的时候,借:应付账款等科目,贷:应付票据 支付票据款项的时候,借:应付票据,贷:银行存款 答
老师,请问下待摊费用科目现在取消了么,现在用什 问
您好,对的,现在用预付账款也可以 答
老师如果23年销售额是1500万 22年只有200万 23年 问
23年增长了多少百分比=(1500-200)/200*100% 答
你好,我确定三万以下可以不用开票吗,不是500 问
您好,不可以的哦,没有发票的成本费用是不能税前扣除,要纳税调增的 答
办公室改造工程,然后做的工资表,一次性结清,我直接做管理费用-工资,贷:银行存款,不走工程施工科目可以嘛?
答: 学员你好,如果不走工程施工,认为是普通的修缮,则一次性进损益, 做工程的人是外面请的吧,不是你公司的员工吧? 那做的科目应该是借:管理费用-装修费, 贷:银行存款。 凭证后面附件可以附上 合同 。
问别人租的办公室,年租金1万,可不可以直接记一笔 借 管理费用,贷 银行存款,之后不分摊
答: 你好,需要计入待摊费用,然后按月分摊的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好老师,公司支付的办公室押金可以直接做借:管理费用,贷:银行存款吗?
答: 公司支付的办公室押金 借:其他应收款,贷:银行存款