送心意

朴老师

职称会计师

2021-12-27 12:02

同学你好
工资通过应付职工薪酬就行

肖平 追问

2021-12-27 13:07

那 这部分工资以前月份已经正常计提发放了,只是当时没把做到研发费用,现在只是调整不应该走应付职工薪酬了吧?

朴老师 解答

2021-12-27 13:13

同学你好
那就是做你上面的分录就可以

肖平 追问

2021-12-27 13:20

老师!那这个调整分录做完后研发费用要结转掉吧,因为都是费用化的。能不能把调整分录和结转分录编辑一下,谢谢!

朴老师 解答

2021-12-27 13:26

同学你好
借研发支出费用化
借管理费用负数

肖平 追问

2021-12-27 13:31

就这个调整分录吗?不用对研发支出费用化结转了?

朴老师 解答

2021-12-27 13:38

同学你好
直接结转损益就可以了

肖平 追问

2021-12-27 13:43

老师我不明白!做了一笔调整分录  借研发支出费用化    借管理费用负数,如果研发支出费用化不结转的话,不就一直有余额吗?

朴老师 解答

2021-12-27 13:53

同学你好
直接结转损益就可以

肖平 追问

2021-12-27 14:05

老师!按正常的发生工资时:借研发费用-费用化   货:应付职工薪酬   ,结转研发费用时:借:管理费用-研发支出  贷研发费用-费用化,我现在调整了等于只有  借方的研发支出费用,这个科目的余额怎么处理,能不能讲明白点呀

朴老师 解答

2021-12-27 14:12

同学你好
费用化的,在每期末转入管理费用 借:管理费用 贷:研发支出-费用化支出。

肖平 追问

2021-12-27 14:38

1-3月正常计提做的分录:借:管理费用-工资   贷:应付职工薪酬   
本月调整分录:借:研发费用-费用化  借:管理费用-工资(负数)     结转:借:管理费用   货:研发支出  ,总感觉管理费用不对,结转时多记了管理费用

朴老师 解答

2021-12-27 14:46

同学你好
第一个分录已经红冲了

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相关问题讨论
你好 借:研发费用---对应的RD---人员工资/社保 贷:管理费用
2021-05-11 10:40:33
同学你好 工资通过应付职工薪酬就行
2021-12-27 12:02:19
你好,应当计入研发费用——社保费 核算 如果不符合资本化,再结转到管理费用才是的
2019-03-18 15:52:55
你研发支出是一级科目
2020-11-17 14:08:34
您好,错误分录红字冲回,按正确分录重新做账务处理。
2020-05-29 08:03:16
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