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肖平
于2021-12-27 12:00 发布 714次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-12-27 12:02
同学你好工资通过应付职工薪酬就行
肖平 追问
2021-12-27 13:07
那 这部分工资以前月份已经正常计提发放了,只是当时没把做到研发费用,现在只是调整不应该走应付职工薪酬了吧?
朴老师 解答
2021-12-27 13:13
同学你好那就是做你上面的分录就可以
2021-12-27 13:20
老师!那这个调整分录做完后研发费用要结转掉吧,因为都是费用化的。能不能把调整分录和结转分录编辑一下,谢谢!
2021-12-27 13:26
同学你好借研发支出费用化借管理费用负数
2021-12-27 13:31
就这个调整分录吗?不用对研发支出费用化结转了?
2021-12-27 13:38
同学你好直接结转损益就可以了
2021-12-27 13:43
老师我不明白!做了一笔调整分录 借研发支出费用化 借管理费用负数,如果研发支出费用化不结转的话,不就一直有余额吗?
2021-12-27 13:53
同学你好直接结转损益就可以
2021-12-27 14:05
老师!按正常的发生工资时:借研发费用-费用化 货:应付职工薪酬 ,结转研发费用时:借:管理费用-研发支出 贷研发费用-费用化,我现在调整了等于只有 借方的研发支出费用,这个科目的余额怎么处理,能不能讲明白点呀
2021-12-27 14:12
同学你好费用化的,在每期末转入管理费用 借:管理费用 贷:研发支出-费用化支出。
2021-12-27 14:38
1-3月正常计提做的分录:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 本月调整分录:借:研发费用-费用化 借:管理费用-工资(负数) 结转:借:管理费用 货:研发支出 ,总感觉管理费用不对,结转时多记了管理费用
2021-12-27 14:46
同学你好第一个分录已经红冲了
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 458844 个
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肖平 追问
2021-12-27 13:07
朴老师 解答
2021-12-27 13:13
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朴老师 解答
2021-12-27 14:46