送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-01 20:39

老师,待摊费用不是没有了吗?   您怎么做了三笔会计分录,没明白哦。  付款时  借  预付账款   贷 银行存款。  下个月摊销时 怎么做呢?

邹刚得老师 解答

2017-03-01 20:37

借 预付账款 贷 银行存款  
借;待摊费用  贷;预付账款 
借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹刚得老师 解答

2017-03-01 20:54

你好,虽然取消了,但是像这种业务还是需要用到核算,第一笔是支付款,第二笔是取得发票,第三笔是按月摊销

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相关问题讨论
你好,预付账款,来了发票直接贴上
2020-01-15 15:19:36
你好 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-03-14 15:58:17
您好,发票到了,摊销每个月的分录一样,借管理费用等贷预付账款
2020-07-22 14:59:39
你好 分录 是正确的
2020-04-07 15:52:54
你好,收到的是专票的吗?
2019-09-20 16:09:52
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