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完美的镜子
于2022-01-13 16:20 发布 1632次浏览
朴老师
职称: 会计师
2022-01-13 16:22
同学你好这个月底结转增值税就可以了
完美的镜子 追问
2022-01-13 16:23
老师,我没有太明白什么意思,您可以告诉我该怎么写分录吗?
朴老师 解答
2022-01-13 16:31
同学你好借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税如果销项大于进项借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税未交增值税如果销项小于进项借应交税费应交增值税未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-13 16:36
勾选的进项和申报的进项也是80
2022-01-13 16:37
就是做分录时,将勾选的进项写成了120
2022-01-13 16:45
实际应该是这样的,但是账上的分录,在①步那,金额写成了120,第②步金额没有错,所以账面上进项税额期末存在余额 -40
同学你好待抵扣进项抵扣了转到进项
2022-01-13 16:51
是的,待抵扣进项实际抵扣了80,但是转入进项税额的金额为120,所以导致进项税额存在了余额,本月发现了,不知道该怎么调整
2022-01-13 16:57
同学你好冲减多做的就行
2022-01-13 17:07
您可以告诉我摘要及分录吗?
2022-01-13 17:08
是20年12写错的分录,本月进行冲减可以吗?
2022-01-13 17:15
同学你好不涉及损溢的这个可以
2022-01-13 17:25
摘要 冲减20年12月待认证进项税额多转出部分。 借应交税费(待认证进项) 贷应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做吗?
2022-01-13 17:31
同学你好对的是这样做的哦
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企业买酒的进项税额不得抵扣,进项税额转出了。填增值税申报表进项税额转出里的哪一项?
答: 你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
进项发票红字,进项税额填写在增值税税纳税申报表进项税额转出一栏吗?
答: 是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘的费用认证了,然后做了进项税转出,全额抵减了管理费,增值税申报主表上第14栏“进项税额转出”一栏还要填吗?
答: 你好!如果你做进项税额转出是需要填的。
借:应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷:应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税(销项+进项转出-进项)老师这个分录对吗?我咋没看懂这个借方进项税额转出
讨论
老师您好,请问3月的时候我们申报增值税时报了一笔进项税额转出,但是会计上并没有做账,4月的时候同一笔进项税额转出在申报时再次转出,会计上并做了相应的会计分录,在11月的时候申请了更正3月的报表,并退回了相应的进项税以及附加税,像这种情况请问应该如何做账
盘亏材料的时候不是有笔进项税额转出的,他是不抵扣的,那申报增值税报表的时候这笔转出的要填上去吗
本月开出的专票红字申请,申报增值税的时候有进项税额转出,但是还没有收到红冲的发票,选择确认平台张也没有这笔附属发票,这笔进项转出应该怎么做账呢
增值税申报里的进项税额转出数据是从哪来的?是每个月都有转出吗?
朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
★ 4.98 解题: 457009 个
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2022-01-13 16:23
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2022-01-13 16:31
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2022-01-13 16:36
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2022-01-13 16:37
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2022-01-13 16:45
朴老师 解答
2022-01-13 16:45
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2022-01-13 16:57
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2022-01-13 17:15
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2022-01-13 17:25
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2022-01-13 17:31