老师23年暂估了一笔,分录借方:主营业务成本 贷方:应 问
借应付账款 daiq利润分配未分配利润,这个是红冲的。 答
老师您好,请教一下:我司2022年购买货物后出售,上游 问
同学你好 只是进项转出吗 是什么会计准则 答
老师我想问一下,因为疫情经济环境不好,法人不断地 问
那个得看自己的实力,现在是要5年实缴的,交不足要罚款的 答
老师,我想问留抵退税怎么计算 问
同学,前面2个数相减就是后面那个数 答
存货要是发生了减值怎么做账? 问
借:资产减值损失 贷:存货减值准备 答
21年22年补交汇算清缴分录应该是借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整写成借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:本年利润 贷:以前年度损益调整现在如何更正
答: 你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
调整以前年度错计入其他应付的收入是不是这样做:借:其他应付款/贷:以前年度损益调整、应交税费-应交增值税-销项税额;借:以前年度损益调整/贷:利润分配-未分配利润
答: 你好,你的会计分录是正确的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
想调整其他应收款的期初余额,可以用以前年度损益调整科目吗,借:以前年度损益调整,贷:其他应收款,结转时,借:未分配利润-期初 贷:以前年度损益调整?
答: 可以这么处理。分录没有问题
LY 追问
2017-03-06 11:24
笑笑老师 解答
2017-03-06 11:13
笑笑老师 解答
2017-03-06 11:21