老师,请问一下,我发现之前的财务在申报季度所得税 问
好,你看下和你资产负债表的一样吗?和你申报的资产负债表。 答
赊销业务,约定3个月后收款,没到三个月发出货时增值 问
您好,这个是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税额,这样的 所得税的话,直接计提 答
老师,有一个项目保函费没有发票的,公账转出去的怎 问
挂其他应收款,实在不能取得发票直接计入管理费用-保函费 答
老师研发费用加计扣除 金额是填全年的研发费用 问
是填当年转入管理费用-研发费用的金额 答
老师,科技企业调查表里要填数据,总收入这项怎么填? 问
你好,同学 按照利润表的营业收入金额填写的 答
一般纳税人月末结转增值税 分录1 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税分录2 借:应交税费—应交增值税—进项税额转出 应交税费—应交增值税--转出未交增值税 贷: 应交税费—应交增值税--进项税额 借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—应交增值税—转出未交增值税一般结转增值税就用分录1就可以了? 分录2是进项税额有留底税额借方余额 进项税额转出有贷方余额的情况下?
答: 学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
借:应交税费—未交增值税 ;贷:银行存款借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样的话,转出未交增值税这科目不是月末余额在借方了?
答: 您好 转出未交增值税这科目是月末余额在借方了 年末的时候结平
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,年末转出未交增值税借方余额,就放到下一年吗,到了下一年累计到1月在结转到未交增值税里吗,我这样理解对吗
答: 你好,下一年的余额就是如果是有贷方发生额就可以用借方相抵之后的余额
微信用户 追问
2022-01-15 09:44
小锁老师 解答
2022-01-15 09:47