送心意

晓宁老师

职称初级会计师

2022-01-15 16:22

您好,是什么样的业务呢

唐小英 追问

2022-01-15 16:25

销售佣金支付

唐小英 追问

2022-01-15 16:26

钱已经付款了,结转佣金

晓宁老师 解答

2022-01-15 16:35

您好,佣金如果已经计提了,付的时候直接做  借:其他应付款       贷:银行存款 
如果未计提,直接付   借:管理费用     贷: 银行存款
如果款已经付过了,付的时候挂在其他应付款里,现在需要冲平,借:管理费用    借:其他应付款
                                        

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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