送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-16 11:33

你好,小规模开具普通发票(未超过15万免税)
借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 11:36

好的,老师,想问下,我这个业务是12月份,没有发生任何业务,只开具了普票,那只要做这两笔普票的业务就行了吗

邹刚得老师 解答

2022-01-16 11:36

你好,根据你的描述,就是做这两笔分录啊 

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:01

发票上是按百分之一来开的,含税金额149600,税额是1481.19。申报的时候他是按百分之三来算的,那这个应收账款就变成152562.37那要怎么做呢

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:04

借应收账款149600 营业收入148118.81 应交税费-应交增值税4443.56.是这么做的??

邹刚得老师 解答

2022-01-16 12:05

你好,申报表也应当是按1%而不是3%啊 

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:10

老师,你看下,申报表是按百分之三

邹刚得老师 解答

2022-01-16 12:11

你好,你需要把2%的部分填写在相应的减免税额栏次 

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:15

是这个吗,我都申报完了,那要怎么填写

邹刚得老师 解答

2022-01-16 12:16

你好,不是这个。
直接在主表的减免税额栏次体现减免2%的部分

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:21

。不就是这个吗

邹刚得老师 解答

2022-01-16 12:21

你好,是的,是这个主表,而不是你之前提供的附表

21初级协议班+唐秀春 追问

2022-01-16 12:22

嗯,然后呢,现在分录要咋做呢,发票上是百分之一,申报表是百分之三

邹刚得老师 解答

2022-01-16 12:27

你好,小规模开具普通发票(未超过15万免税)
借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税
借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
小规模纳税人的收入分录就是这样做啊 

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盖企业的就可以的
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