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俏皮的砖头
于2022-01-27 16:30 发布 747次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-27 16:31
你好,当时的分录是怎么做的?你重复的第二个分录。
俏皮的砖头 追问
2022-01-27 16:46
借:应交税金-进项税额 贷:应交税金-待认证进项税额
郭老师 解答
2022-01-27 16:50
借应交税费待认证贷应交书费应交增值税进项转出
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8月有12.1的进项忘记填列在,增值税申报表进项税额里面,本月缴纳了税款,那我修改了8月申报表,会影响本月申报的吗?
答: 你好,如果给你退税的话,不影响本月的申报。
老师好!这种发票网上不需要认证嘛!是直接在增值税申报表里面填写进项税额吗?
答: 属于收购农副产品增值税普通发票,不需要认证,直接填写进项税额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
财务账上面的进项税额比增值税申报表的进项税额多608.77元,怎么调账,做凭证
答: 你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
老师,按照这个分录,就是已经转出进项税额的时候,这个增值税申报表,要怎么填写呀
讨论
请问1月份已认证的进项专票未抵扣的,在本月进行4月份申报时,还是不需要进行抵扣继续留以后抵扣,增值税申报表上怎么填写这个留抵进项税额?填在哪里?
进项税额留抵需要单独填写增值税申报表呢?还是系统可以自动带出来
进项税额入账入错了,但是增值税申报表没错,请问如何更正账务数据
老师,增值税申报表2进项税额没有自动填入的数据的原因有哪些啊?
郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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俏皮的砖头 追问
2022-01-27 16:46
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2022-01-27 16:46
郭老师 解答
2022-01-27 16:50