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大白熊、
于2022-02-12 08:34 发布 697次浏览
徐悦
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-02-12 08:34
同学你好借固定资产贷银行存款
大白熊、 追问
2022-02-12 08:48
后期认证抵扣时在怎么写分录
徐悦 解答
2022-02-12 08:50
如果后期抵扣,分录,借,固定资产应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)贷,银行存款
后期抵扣时,借,应交税费-应交增值税(进项税额)贷,应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
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专票开了当月没有认证,当月需要做账不,真正认证抵扣月份时候咋样做分录,
答: 你好,看你是否决定入账了 借;原材料 应交税费(待抵扣进项税额) 贷;应付账款等科目 借;应交税费(进项税额) 贷;应交税费(待抵扣进项税额)
专票当期做账 后期再认证抵扣可以吗? 怎么做分录?
答: 可以,没认证就做借应交税费-待认证进项税额。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项发票做账未抵扣认证分录
答: 你好,同学借管理费用应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款。
老师,想问下,如果7月份抵扣联还没有认证抵扣,记账联要怎么做分录
讨论
我想问下老师,我这个月收到了采购商品的抵扣联和记账联,但是我这个月不去税局认证,怎么做分录啊?
老师,260买个装订机,开的增票,本月不打算认证,下月再认证抵扣,怎么做分录?
以前以为待抵扣是未认证的,待抵扣怎么做分录?
下月抵扣联认证后怎么做分录
徐悦 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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大白熊、 追问
2022-02-12 08:48
徐悦 解答
2022-02-12 08:50
徐悦 解答
2022-02-12 08:50