送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-28 17:00

老师,比如说工资有(包括医社保,没有扣除医社保的费用)10000,那计提工资时怎么做?

cfh 追问

2017-03-28 17:27

社保不是不用计提吗?缴纳社保做分录:借:管理费用 
                                                                      其他应收款 
                                                                     贷:银行存款 
这样做对吗

cfh 追问

2017-03-28 17:45

老师,我没有计提社保的话,借也是做应付职工薪酬吗?我刚才那个分录写错了

宋生老师 解答

2017-03-28 16:56

1.分配工资 
 
  借:××费用(管理/销售等) 
 
  贷:应付职工薪酬——工资 
 
  2.计提社保(企业部分) 
 
  借:××费用(管理/销售等) 
 
  贷:应付职工薪酬——社保 
 
  3.次月发放工资时 
 
  借:应付职工薪酬——工资 
 
  贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 
 
  应交税费——应交个人所得税 
 
  库存现金/银行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 
 
  5.上交个人所得税 
 
  借:应交税费——应交个人所得税 
 
  贷:银行存款

宋生老师 解答

2017-03-28 17:06

您好!工资就是这样啊借:××费用(管理/销售等) 
 
  贷:应付职工薪酬——工资

宋生老师 解答

2017-03-28 17:33

您好!上面写的很清楚啊。 
4.上交杜保 
 
  借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 
 
 
  贷:银行存款

宋生老师 解答

2017-03-29 08:30

您好!是的。最终发放的时候都是借方计入应付职工薪酬。

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相关问题讨论
您好,同学,是先做计提工资的会计分录。
2020-02-21 14:34:48
一、上月的账务处理 1、计提工资 借:管理费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 借:销售费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保费用,按公司承担的社保费用计提 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 3、缴社保费 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、本月发放上月的工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
2019-10-22 10:23:41
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-07-08 16:21:28
你好 已经把分录发群里了 自己看下
2019-02-25 16:31:53
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2018-11-27 09:31:00
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