送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-03-21 11:11

你调整之后,应纳税所得额是正数还是负数

腾腾- 追问

2022-03-21 11:14

老师是正数

腾腾- 追问

2022-03-21 11:19

是正数的话,汇算清缴时,这调整部分也是按小微企业优惠政策按2.5%缴纳吧。应纳税额所得额没超过100万

辜老师 解答

2022-03-21 11:28

是的,是按优惠税率缴纳的

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相关问题讨论
是不是招待费没有调增,或者是调增的金额不正确。可能是这样的
2020-05-09 17:03:30
你调整之后,应纳税所得额是正数还是负数
2022-03-21 11:11:22
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,即企业发生的业务招待费得以税前扣除,既先要满足60%发生额的标准,又最高不得超过当年销售收入5‰的规定
2021-05-05 17:36:10
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
你好,是的,业务招待费需要在汇算清缴的时候纳税调增。
2019-06-04 16:31:46
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