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安安
于2017-04-05 15:42 发布 767次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-05 15:50
老师 我做 内账 直接 减成本 银行扣款 我怎么 做 借 应交税金 贷 应交税金 行吗
安安 追问
2017-04-05 15:51
借 应交税金 贷 银行存款
2017-04-05 15:58
怎么 计提 分录 请教
宋生老师 解答
2017-04-05 15:43
您好!代表没有缴纳的税金。比如你借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-05 15:53
您好!不行。你一样要计提。不然报表不平。
2017-04-05 16:01
您好!比如你借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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这是我查的应交税金余额,麻烦你帮我看一下,我这个需要做什么分录不
答: 你好。同学。看你的科目余额月末的处理是处理的,不用再做账务处理了。
答: 你好,按财会(2016)22号文件的规定,是要做分录的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
转让金融品,年末应交税金借方余额,是做相反分录清零吗?
答: 你好,是的,借:投资收益 贷:应交税费
老师,1:如果上年度的出口抵减内销部分没有做分录?2:上年度应交税金-年初未交与转入未交的余额怎么处理?
讨论
老师 节日快乐! 请问应交税金 有余额吗?交税金怎么做分录 谢谢
老师我应交税金这个科目有余额,我12月份要不要结转,结转的分录该怎么写?
应交税金下面的科目结转余额,分录怎么做啊,老师,怎么结转,转到哪里
老师,3月的时候多计提了城建税金额5552.11元,应交税金城建税贷方余额5552.11元,请问一下现在才发现3月多计提但是已经结转了,现在该怎么处理分录应交税金城建税才无余额?
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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安安 追问
2017-04-05 15:51
安安 追问
2017-04-05 15:58
宋生老师 解答
2017-04-05 15:43
宋生老师 解答
2017-04-05 15:53
宋生老师 解答
2017-04-05 16:01