送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-06 15:53

谢谢老师,但是按您写的结转完后我管理费用明细账贷方本期发生额就成760(红字)了?  问题2:要是下图的管理费用,怎么结转本年利润,谢谢!

吴月柳 解答

2017-04-06 15:41

借:本年利润78578.39   贷:管理费用78958.39   贷:管理费用-380

吴月柳 解答

2017-04-06 22:16

你有两个380吗?那就直接减平了不需要结转380

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相关问题讨论
你好!是的。正常就是这样做
2017-09-21 09:08:39
您好,不是在结转的时候红字。 比如前期做以下分录 借:管理费用 300 贷:银行存款 300 后期这笔需要红冲, 借:管理费用 -300 贷:银行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已经做 管理费用了?不想结转到本年利润里去?那就先冲掉再转吧。但是如果这确实是发生的管理费用,你这样是做假账。
2019-11-20 21:02:37
你好,不是,因为之前没有余额,你现在结转计入借方,系统就会显示负数(红字)
2017-12-28 14:16:27
您好!是的。
2017-01-03 09:36:02
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