送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-31 15:40

你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况

专一的芹菜 追问

2022-03-31 15:53

不知道,原来会计这样做的,个人部分也要计提吗?我们是这个月发上个月的工资

meizi老师 解答

2022-03-31 15:56

 你好; 那就是错误的哦。   单位部分 计提走应付职工薪酬科目 走; 个人部分不会计提的  

专一的芹菜 追问

2022-03-31 16:07

那现在我跟着原来思路做了两个月的账,我怎么调账

meizi老师 解答

2022-03-31 16:12

 你好;  去红冲上面分录。在按实际我写的来   来做账     

专一的芹菜 追问

2022-04-01 08:42

老师,我们是后发工资,1月份账上扣的是12月份的个人部分保险,原来做在其他应付款科目,现在调到其他应收款里,那1月份扣12月份个人部分应该是在今年还是留在原来科目算去年

meizi老师 解答

2022-04-01 09:07

 你好;    在去年科目里面 。 因为你 12月会计提到   其他应收款借方或者 是其他应付款借方去挂着的  

专一的芹菜 追问

2022-04-01 10:10

我觉得也是去年,但有的老师说应该记到今年,有点不知道哪个对?

meizi老师 解答

2022-04-01 10:14

 你好 ;   要去去年处理才对的; 因为本身就是12月      保险费用 ;  。 你1月扣也是做借应付职工薪酬 -工资贷其他应付款 - 个人社保   ; 银行存款 。   12月缴纳要做 :借其他应付款-个人社保;  应付职工薪酬-社保贷银行存款   

专一的芹菜 追问

2022-04-01 10:25

那这两个月按原来记的都做了红冲再,做一张正确的分录?那原始凭证已经在前两个月记账,这个月调正确的只写一个凭证摘要写几月几日几号凭证就可以吗

meizi老师 解答

2022-04-01 10:30

你好;  是的。先红冲了做正确的即可。 对的   

上传图片  
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...