送心意

田老师

职称会计师

2015-10-26 22:53

借:管理费用--办公费  贷:库存商品--XX   进项税额需要转出

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相关问题讨论
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
2018-01-11 15:04:58
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2019-01-03 10:39:30
一、结转增值税至转出未交增值税科目,分录是: 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 二、结转未交增值税科目余额至未交增值税科目。分录是: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2021-01-25 14:37:47
您好,是增值税专用发票,并且当月认证,可以借库存商品等 应交税费--应交增值税(进项税额)贷 银行存款等
2019-01-30 16:52:27
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
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