送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-29 15:54

您好,借:管理费用  贷:银行存款   借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:04

我现在是直接做    借:管理费用-服务费   280    贷:银行存款   280     有发票的,但是还没有抵扣增值税。分录需要调整吗?是调整只能在4月调整了,3月已经结账了

东老师 解答

2022-04-29 16:05

再四月份做后面的凭证也可以的

东老师 解答

2022-04-29 16:10

如果满意帮忙给个五星好评,谢谢 拜托了

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:11

你的意思是3月份先做    借:管理费用-服务费   280    贷:银行存款   280     这一笔是吗,那发票呢?发票放在哪里?发票是3月开的,但是申报增值税的时候还并没有全额抵扣的

东老师 解答

2022-04-29 16:12

发票放在三月,然后四月再做一笔后面的分录就行

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:15

你的意思是,发票,银行回单,还有三月做的那笔分录全部都放在三月,然后在4月再做一笔分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款)  借:管理费用(负数)  是吗

东老师 解答

2022-04-29 16:18

对的,没错就是这个意思 

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:20

你这个抵扣增值税的分录是对的吗

东老师 解答

2022-04-29 16:21

肯定是没问题的,肯定是对的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2022-04-29 16:22

除了放  应交税费-应交增值税(减免税款)还可以放哪个科目呀

东老师 解答

2022-04-29 16:23

就是应该放在这个科目是最正确的,其他的科目不太合适

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借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用
2020-04-03 11:59:09
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
会计分录: 借:增值税税控盘维护费XX 贷:应付账款XX 拓展知识:增值税税控盘维护费是指企业根据营业执照以及税务机关指定的税控盘而支付的费用,是企业缴纳税款的必要费用,支付此费用可以有效地缩短税收申报周期,缩短税务审计周期,节省企业的财务成本。增值税税控盘维护费的计量单位是货币单位,它的记账方式是以账户借贷方式记账。在缴纳税控盘维护费时,企业应当付款并在账上记录,同时应当把缴费凭据上传至税务机关,以便申报税款时可以享受优惠政策。
2023-02-20 22:16:29
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