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学堂用户3k69ex
于2022-05-13 14:06 发布 1328次浏览
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-05-13 14:10
同学,你好您入账的时候,可以先按总金额暂估记入固定资产,并按月计提折旧,然后每期收到发票的时候,先红冲暂估再按发票入账借固定资产 未确认融资费用贷长期应付款以后收到每期的发票,结固定资产负数贷长期应付款负数借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款借财务费用贷未确认融资费用借其他应付款贷银行存款
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小菲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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