送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-20 17:18

您好,首先进项税额转出的话,咱是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。

李霞老师 解答

2022-05-20 17:19

如果有留底税额的话,你得看看之前那个留底税额,你记到哪个科目里面了。

Jessica 追问

2022-05-20 17:24

记到了很分散的各类费用

李霞老师 解答

2022-05-20 17:28

那你直接一次性借银行存款贷应交税费,应交增值税进项税额转出。

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相关问题讨论
您好,实际抵扣饿,应该填2400
2020-01-01 19:35:24
您好,(销项税额-进项税额)/不含税销售额=税负率,所以(684464.2-进项税额)/5265110.42=2%,计算出进项税额=579161.99,应纳税额=684464.2-579161.99=105302.21
2020-06-08 16:33:25
您好!是的,需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
您列的式子是正确的。
2018-07-23 14:45:13
您好,首先进项税额转出的话,咱是借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-05-20 17:18:50
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